Authentication
419x Tipe PDF Ukuran file 0.19 MB Source: dencarik-buleleng.desa.id
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA DENCARIK
KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2019
A. Informasi Umum
Pemerintah Desa Dencarik merupakan Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Keputusan Bupati
No. 141/900/HK/2017 Tanggal 27 Oktober 2017, saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Dencarik terdiri dari :
1. Perbekel : Putu Budiasa
2. Sekretaris Desa : Made Lanang Pastima, S.Pd
3. Bendahara Desa : Made Ngurah Suparta, Amd.Kom
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Banjar Dinas Bajangan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan
dicatat pada kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.
C. Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
SILPA tahun anggaran 2019 2 56.997.168,99
Mutasi Potongan Pajak
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas -
Negara
- Penerimaan Potongan Pajak Tahun Anggaran berjalan 1 08.339.435,00
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan 1 08.339.435,00
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetro ke Kas -
negara
Saldo Kas per 31 Desember 2019 2 56.997.168,99
2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri Dari :
a. Hasil Usaha 1 3.301.000,00 1 3.301.000,00 -
b. Hasil Aset 3 .000.000,00 2 .000.000,00 1 .000.000,00
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong 1 80.600.000,00 1 56.600.000,00 2 4.000.000,00
d. Lain-lain PADes yang sah - - -
1 96.901.000,00 1 71.901.000,00 2 5.000.000,00
3. Dana Desa
Dana Desa merupakan Penerimaan Desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun
anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Tahap 1 1 71.900.600,00 1 71.900.600,00 -
Tahap 2 3 43.801.200,00 3 43.801.200,00 -
Tahap 3 3 43.801.200,00 3 43.801.200,00 -
8 59.503.000,00 8 59.503.000,00 -
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Tahap 1 3 3.359.250,00 3 3.359.250,00 -
Tahap 2 3 3.359.250,00 3 3.359.250,00 -
Tahap 3 3 3.359.250,00 3 3.359.250,00 -
Tahap 4 3 4.028.250,00 - 3 4.028.250,00
1 34.106.000,00 1 00.077.750,00 3 4.028.250,00
5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai Berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Bulan Januari 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 -
Bulan Pebruari 5 3.413.417,00 5 3.413.417,00 -
Bulan Maret 5 3.413.417,00 5 3.413.417,00 -
Bulan April 5 3.413.417,00 5 3.413.417,00 -
Bulan Mei 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 -
Bulan Juni 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 -
Bulan Juli 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 -
Bulan Agustus 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 -
Bulan September 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 -
Bulan Oktober 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 -
Bulan Nopember 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 -
Bulan Desember 5 3.413.421,00 5 3.413.421,00 -
6 40.961.000,00 6 40.961.000,00 -
6. Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Bantuan Keuangan Provinsi 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 -
5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 -
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota
Penerimaan yang berasal dari Bantuan KeuanganKabupaten/ Kota Buleleng adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota - - -
- - -
8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Lain-lain terdiri dari :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa - - -
Penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak - - -
ketiga
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang - - -
berlokasi di Desa
Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga 2 0.000.000,00 2 3.000.000,00 (3 .000.000,00)
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun
anggaran sebelumnya yang mengakibatkan - - -
penerimaan di Kas Desa
Bunga Bank 1 0.000.000,00 1 2.146.785,93 (2 .146.785,93)
Lain-lain pendapatan desa yang Sah - - -
3 0.000.000,00 3 5.146.785,93 (5 .146.785,93)
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai 5 47.251.992,00 5 47.251.992,00 -
Belanja Barang dan Jasa 1 92.611.214,58 1 64.120.436,00 2 8.490.778,58
Belanja Modal 1 10.070.000,00 3 3.768.000,00 7 6.302.000,00
8 49.933.206,58 7 45.140.428,00 1 04.792.778,58
10. Belanja Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa 3 73.589.080,00 2 27.987.900,00 1 45.601.180,00
Belanja Modal 5 55.354.500,00 5 03.474.500,00 5 1.880.000,00
9 28.943.580,00 7 31.462.400,00 1 97.481.180,00
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa 8 56.823.000,00 7 11.319.600,00 1 45.503.400,00
Belanja Modal 9 .347.000,00 - 9 .347.000,00
8 66.170.000,00 7 11.319.600,00 1 54.850.400,00
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa 1 9.555.000,00 1 9.167.500,00 3 87.500,00
Belanja Modal - - -
1 9.555.000,00 1 9.167.500,00 3 87.500,00
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai
berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa 9 .966.774,48 - 9 .966.774,48
Belanja Modal - - -
9 .966.774,48 - 9 .966.774,48
14. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 6 6.762.000,00 6 6.762.000,00 -
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat 4 13.924.400,00 4 13.924.400,00 -
Desa
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat 1 4.420.592,00 1 4.420.592,00 -
Desa
Tunjangan BPD 5 2.145.000,00 5 2.145.000,00 -
5 47.251.992,00 5 47.251.992,00 -
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan Kantor 278.843.200,00 149.937.800,00 1 28.905.400,00
Belanja Jasa Honorarium 260.280.000,00 208.480.000,00 51.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 22.025.500,00 17.125.000,00 4.900.500,00
Belanja Sewa 14.150.000,00 8.410.000,00 5.740.000,00
Belanja Opersional Perkantoran 13.473.671,23 11.035.859,00 2.437.812,23
Belanja Pemeliharaan 133.237.043,35 24.057.777,00 1 09.179.266,35
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan 720.568.880,00 703.549.000,00 17.019.880,00
kepada Masyrakat
1 .442.578.294,58 1 .122.595.436,00 3 19.982.858,58
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah 75.000.000,00 - 75.000.000,00
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 86.960.000,00 8 1.508.000,00 5 .452.000,00
Belanja Modal Kendaraan - - -
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.687.000,00 7 .340.000,00 9.347.000,00
Belanja Modal Jalan 487.354.500,00 4 40.174.500,00 47.180.000,00
Belanja Modal Jembatan - - -
Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ - - -
Drainase
Belanja Modal Jaringan/ Instalasi 550.000,00 - 550.000,00
Belanja Modal Lainnya 8.220.000,00 8 .220.000,00 -
6 74.771.500,00 5 37.242.500,00 1 37.529.000,00
15. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsional)
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional 6 24.859.000,00 6 14.463.573,00 1 0.395.427,00
Pemerintahan Desa
Sub Bidang Sarana dan Prasarana 1 25.657.043,35 4 0.825.777,00 8 4.831.266,35
Pemerintahan Desa
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, 9 .625.400,00 8 .779.800,00 8 45.600,00
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, 8 9.791.763,23 8 1.071.278,00 8 .720.485,23
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Sub Bidang Pertanahan -
8 49.933.206,58 7 45.140.428,00 1 04.792.778,58
Bidang Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan 1 71.070.500,00 1 46.273.200,00 2 4.797.300,00
Sub Bidang Kesehatan 1 39.982.280,00 1 08.007.800,00 3 1.974.480,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 5 41.694.500,00 4 47.514.500,00 9 4.180.000,00
Ruang
Sub Bidang Kawasan Permukiman 6 8.881.300,00 2 3.011.900,00 4 5.869.400,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup - - -
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan 7 .315.000,00 6 .655.000,00 6 60.000,00
Informatika
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - - -
Sub Bidang Pariwisata - - -
9 28.943.580,00 7 31.462.400,00 1 97.481.180,00
Bidang Pembinaan Kemasyrakatan
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, 2 7.509.500,00 1 6.875.000,00 1 0.634.500,00
dan Perlindungan Masyarakat
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 5 15.625.000,00 3 74.926.000,00 1 40.699.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1 4.135.000,00 1 4.135.000,00 -
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3 08.900.500,00 3 05.383.600,00 3 .516.900,00
8 66.170.000,00 7 11.319.600,00 1 54.850.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan - - -
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan - - -
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur - - -
Desa
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 8 .825.000,00 8 .825.000,00 -
Perlindungan Anak dan Keluarga
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan - - -
Menengah (UMKM)
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal - - -
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 1 0.730.000,00 1 0.342.500,00 3 87.500,00
1 9.555.000,00 1 9.167.500,00 3 87.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa
Sub Bidang Penanggulangan Bencana - - -
Sub Bidang Keadaan Darurat 9 .966.774,48 - 9 .966.774,48
Sub Bidang Keadaan Mendesak - - -
9 .966.774,48 - 9 .966.774,48
16. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Penerimaan Pembiayaan 563.097.561,06 563.097.561,06 -
Pengeluaran Pembiayaan 300.000.000,00 300.000.000,00 -
8 63.097.561,06 8 63.097.561,06 -
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya 563.097.561,06 563.097.561,06 -
2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang - - -
dipisahkan
5 63.097.561,06 5 63.097.561,06 -
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
1. Pembentukan Dana Cadangan - - -
2. Penyertaan Modal Desa 3 00.000.000,00 3 00.000.000,00 -
3 00.000.000,00 3 00.000.000,00 -
17. Aset Desa
Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut :
2018 2019 Penambahan /
(Pengurangan)
Tanah - - -
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 5 1.504.000,00 8 1.508.000,00 1 33.012.000,00
Kendaraan - - -
Gedung dan Bangunan 9 .922.000,00 7 .340.000,00 1 7.262.000,00
Jalan 3 93.271.600,00 4 40.174.500,00 8 33.446.100,00
Jembatan - - -
Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ Drainase - - -
Jaringan/ Instalasi - - -
Aset Tetap Lainnya 2 0.000.000,00 8 .220.000,00 2 8.220.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan - - -
4 74.697.600,00 5 37.242.500,00 1 .011.940.100,00
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran
18. Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut :
2018 2019 Penambahan /
(Pengurangan)
BUMDes Bina Usaha Mandiri 7 0.000.000,00 3 00.000.000,00 3 70.000.000,00
7 0.000.000,00 3 00.000.000,00 3 70.000.000,00
Dencarik, 31 Desember 2019
Perbekel Dencarik
ttd
Putu Budiasa
no reviews yet
Please Login to review.