Authentication
406x Tipe PDF Ukuran file 0.29 MB Source: opd.bovendigoelkab.go.id
MATRIKS RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN 2017
Volume
Indikator (Outcome) dan Jumlah Satuan
No. Kode Program Kegiatan Sasaran Kegiatan (output) Pagu Indikatif Tahun 2016 Sumber pendana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
5. 1. Belanja Tidak Langsung
5. 1. 1. 01. Gaji dan Tunjangan Pegawai Non Kegiatan Aparatur Output : 1 Tahun 3,033,896,704.00 DAU
Negeri Sipil ( PNS ) Tambahan Tersedianya/terbayarnya
Penghasilan gaji & tunjangan tambahan
penghasilan PNS
Outcome : Pelaksanaan
tugas pemerintahan
masyarakat yang sesuai
standar
5. 2. Belanja Langsung 5,052,039,800.00
5. 19 01. 01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. 19 01. 01. 01. 01. Penyediayaan Jasa Surat Menyurat Aparatur Output : tersedianya tenaga 1 Tahun 23,000,000.00 DAU
honor
Outcom : kelancaran
administrasi perkantoran
1. 19 01. 01. 02. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 25,000,000.00 DAU
Daya Air dan Listrik komunikasi dan sumber
daya air dan listrik
Outcom : terlaksananya
tugas dan pelayanan
optimal administrasi kantor
Jumlah 48,000,000.00
Volume
No. Kode Program Kegiatan Sasaran Indikator (Outcome) dan Pagu Indikatif Tahun 2016 ( Rp) Sumber pendana
Kegiatan (output) Jumlah Satuan
2 3 4 5 6 7 8 9 11
1
Jumlah yang dipindah 48,000,000.00
1. 19 01. 01. 06. 06. Penyediayaan Jasa Pemeliharaan dan Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 12,000,000.00 DAU
perijinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perisinan
kendaraan dinas
Outcom : Terlaksananya
tugas dinas secara optimal
1. 19 01. 01. 07. 07. Penyediayaan Jasa Administrasi Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 173,000,000.00 DAU
Keuangan keuangan
Outcom : tersedianya jasa
keuangan
1. 19 01. 01. 08. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 30,000,000.00 DAU
kebersihan kantor
Outcom : terlaksananya
tugas dan pelayanan
optimal
1. 19 01. 01. 09 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 25,000,000.00 DAU
. Kerja perbaikan peralatan kerja
Outcom : terlaksananya
perbaikan kepada peralatan
kerja
Jumlah 288,000,000.00
Volume
No. Kode Program Kegiatan Sasaran Indikator (Outcome) dan Pagu Indikatif Tahun 2016 ( Rp) Sumber pendana
Kegiatan (output) Jumlah Satuan
2 3 4 5 6 7 8 9 11
1
Jumlah yang dipindahkan 288,000,000.00
1. 19 01. 01. 10. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur Output : tersedianya alat 1 Tahun 125,000,000.00 DAU
tulis kantor yang memadai
Outcom : lancarnya tugas
dinas sehari - hari
1. 19 01. 01. 11 11. Penyediayaan Barang Cetak dan Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 25,000,000.00 DAU
Penggandaan cetak dan penggandaan
surat dinas
Outcom : Terlaksananya
tugas administrasi dinas
1. 19 01. 01. 12 12. Penyediaan Komponen Instalasi Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 15,000,000.00 DAU
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen listrik dan
- Penyediaan Komponen Instalasi penerangan kantor
. Listrik Kantor
Outcom : terpenuhinya
kebutuhan penerangan
kantor
1. 19 01. 01. 16 16. Penyediayaan Bahan Logistik Kantor Aparatur Output : tersedianya bahan 1 Tahun 100,000,000.00 DAU
. Penyedian Bahan Bakar Minyak logistik kantor yang sesuai
Outcom : Lancarnya tugas
kantor dan pelayanan
kepada masyarakat
1. 19 01. 01. 17. 17. Penyediaan Makan Minum Rapat Aparatur Output : tersedianya makan 1 Tahun 57,079,000.00 DAU
minum bagi rapat
Outcom : lancarnya tugas
dinas secara optimal
Jumlah 610,079,000.00
Volume
No. Kode Program Kegiatan Sasaran Indikator (Outcome) dan Pagu Indikatif Tahun 2016 ( Rp) Sumber pendana
Kegiatan (output) Jumlah Satuan
2 3 4 5 6 7 8 9 11
1
Jumlah yang dipindahkan 610,079,000.00
1. 19 01. 01. 18. Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi Aparatur Output : terlaksananya 1 Tahun 388,700,000.00 DAU
1. 19 01. 01. 18. Keluar Daerah koordinasi yang baik dengan
instansi terkait keluar
daerah.
Outcom : terciptanya
singkronisasi
program/kegiatan yang
terpadu
1. 19 01. 01 19. 19. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aparatur Output : tersedianya biaya 1 Tahun 348,000,000.00 DAU
Keamanan Lingkungan perjalanan dinas ke dalam
. daerah
Outcom : meningkatnya
pelayanan kepada
masyarakat
1. 19 01. 02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. 19 01. 02. 03. 03. Penambahan Ruang Pertemuan/Aula Kantor Aparatur Output : tersedianya 1 Gedung 624,000,000.00
Kesbang dan Perlengkapan Ruangan Gedung Aula.
Outcom : terlaksananya
sarana bangunan Aula
1. 19 01. 02. 03. 03. Jalan Masuk Kantor Kesbang Dua Jalur dan Aparatur Output : tersedianya Jalan 1 Paket 250,000,000.00
Boscaver dan Boscaver.
Outcom : terlaksananya
pembangunan pagar kantor
1. 19 01. 02. 03. 03. Pagar Keliling Kantor Kesbang Aparatur Output : tersedianya pagar 1 Paket 250,000,000.00
kantor.
Outcom : terlaksananya
sarana jalan dan boscaver
Aparatur Output : tersedianya sarana 1 Tahun 175,000,000.00 DAU
1. 19 01. 02. 09. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan peralatan kantor
penunjang kerja
Outcom : terlaksananya
sarana dan peralatan kantor
JUMLAH 2,645,779,000.00
no reviews yet
Please Login to review.