Authentication
548x Tipe PDF Ukuran file 1.18 MB Source: bai.ums.ac.id
LAPORAN KEGIATAN
KONSORSIUM IA-PTM (Bidang Keuangan)
MALANG, 28-29 AGUSTUS 2019
LAPORAN KEGIATAN
Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan)
Malang, 28-29 Agustus 2019
Pada tanggal, 28-29 Agustus 2019 jam 08.00-selesai bertempat di
Gedung Kuliah Bersama (GKB) III Lantai 6, Universitas Muhammadiyah Malang
dilakukan pertemuan Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan) yang ketiga.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Majelis Diktilitbang dan 38 PTM.
Agenda acara pada pertemuan Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan) yang
ketiga adalah sebagai berikut:
Keynote speaker dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, dengan tema
“Peran Audit Internal Keuangan untuk Mewujudkan Good University
Governance”.
Sosialisasi keberadaan Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan), oleh ketua
Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan). Materi yang disampaikan meliputi
dasar hukum terbentuknya konsorsium, arti penting dan tujuan
dibentuknya konsorsium, kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan
konsorsium. Pembicara: Ibu Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Ak., Ph.D., CA.
Sosialisasi draft Pedoman atau panduan pelaksanaan audit internal di PTM
(tujuan, fungsi, mekanisme pelaksanaan, SOP dan tindak lanjut).
Pembicara: Bapak Dr. Ahmad Juanda MM, Ak, CA dan Bapak Drs. Setu
Setyawan, MM, Akt dari UM Malang.
Pemetaan IA-PTM (bidang keuangan) berdasarkan kriteria-kriteria yang
telah dibuat oleh Bapak Andi Triyanto, SEI, M.Si dan Bapak Wawan Sadtyo
Nugroho SE, M.Si, Ak, CA dari UM Magelang. Pemetaan dilakukan berbasis
evaluasi diri (Self assesment) untuk memposisikan keberadaan Internal
Auditor bidang keuangan di PT Masing-masing.
Adapun hasil kegiatan Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan) yang
ketiga pada tanggal 28-29 Agustus 2019 di Universitas Muhammadiyah Malang
adalah sebagai berikut:
Hari I:
Pemaparan materi dari perwakilan Majelis Diktilitbang oleh Bapak Andy
Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si, Ph.D tentang Peran Internal Audit Keuangan
untuk Mewujudkan Good University Governance. (Lampiran 1).
Pemaparan materi dari perwakilan Majelis Diktilitbang oleh Bapak Dr.
Zulfikar, S.E., M.Si tentang Rekap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LPPK
Per Juli 2019 - 64 LHP LPPK dan Standar Pengelolaan Keuangan PTMA.
(Lampiran 2).
Pemaparan materi dari Ketua Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan), Ibu
Dra. Rina Trisnawati, M.Si,Ak.,Ph.D.,CA tentang Pemantapan Peran dan
Fungsi Konsorsium IA-PTM (Bidang Keuangan). (Lampiran 3).
Pemaparan materi dari pihak UM Malang, Bapak Dr. Ahmad Juanda, MM,
Ak, CA dan Drs. Setu Setyawan, MM tentang Panduan Umum Audit
Keuangan Internal di PTM dan Draft Panduan Umum Audit Internal
Keuangan PTM. (Lampiran 4).
Hari II:
Klasterisasi/pemetaan IA-PTM (bidang keuangan) terhadap PTM yang
hadir, dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Penilaian Diri
Pengawasan Internal Auditor Bidang Keuangan
Kel D Kel A
26% 21%
Kel B
Kel C 21%
32%
No. Kel A Kel B Kel C Kel D
1. UM Malang UM Aceh UM Pontianak UM purworejo
2. UM Surakarta UM Parepare STIKES Muh Kendal STIE MuhMamuju
Sulawesi Selatan Sulbar
3. UM Magelang STIE Muh Cilacap UM Pringsewu UM Sukabumi
4. UM Jakarta UM Tangerang AIS Muh Semarang Politeknik Tegal
5. UMSU Medan STIE KH.Ahmad UM Gorontalo STIKES Muh
Dahlan Lamongan Pringsewu
Lampung
6. UM Purwoketo UM Palopo STIKES Aisyiyah STIH Muh Bima
Surakarta
7. UM Maluku Utara UM Surabaya UM Ponorogo UM Tasikmalaya
8. UM Kudus ITS PKU Muh
Surakarta
9. UM Yogyakarta STAI Muh Klaten
10. UM Jember
11. UAD Yogyakarta
Hasil Rapat Konsolidasi anggota adalah sebagai berikut:
1. Seluruh informasi terkait Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan),
dibagikan melalui grup Whatsapp. (Admin Konsorsium: Ibu Indah
Permata Dewi, SE, M.Ak). Hasil pertemuan di Gorontalo akan di-share
kembali di grup tersebut mengingat pentingnya materi workshop
tentang instrument audit. Selain itu, anggota grup tidak boleh meng-
share informasi lain, selain hal hal yang terkait Konsorsium IA-PTM
(bidang keuangan).
2. Nama Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan) tetap digunakan dengan
pertimbangan keanggotaan bersifat tidak tetap.
3. Pertemuan anggota dilakukan setiap 6 bulan yaitu bulan Agustus dan
Februari dengan pertimbangan organisasi belum mapan sehingga
konsolidasi organisasi harus terus dilakukan.
4. Pada pertemuan di Bulan Februari 2020 ditargetkan buku panduan
pelaksanaan audit keuangan sudah final (tercetak dan legalisasi oleh
majelis diktilitbang). Pengurus inti dan UM Malang akan mengadakan
rapat untuk melakukan finalisasi buku tersebut yang diperkirakan akan
dilaksanakan pada bulan November-Desember di UMS/UAD. Draft buku
no reviews yet
Please Login to review.