Authentication
369x Tipe XLSX Ukuran file 0.02 MB Source: disdukcapil.kamparkab.go.id
RENCANA AKSI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2018
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target Penanggung
Strategis Jawab
1Meningkatnya Meningkatkan Indeks kepuasan nilai Pelayanan 203.219.000 Penyediaan Pembayaran 138,881,500 TW1= Sub. Bagian
kapasistas kualitas masyarakat yang Adminsitrasi jasa langganan telepon 19% Umum dan
Aparatur yang pelayanan terlayani Perkantoran komunikasi 1 tahun, TW2= Kepegawaian
berorientasi publik sumber daya Pembayaran 38%
pada pelayanan air dan listrik langganan TU TW3=
publik kabel 12 bulan, 57%
Pembayaran TW4=
langganan air 1 100%
tahun pembayaran
langganan listrik 1
tahun, Pembelian
solah genset Dinas
1.000 liter,
Pembelian genset
1 paket, perawatan
mesin genset Dinas
1 paket.
2 Penyediaan Biaya kir mobil 23,500,000 TW1= Sub. Bagian
jasa operasional (Hilux) -TW2= Umum dan
pemeliharaan belanja surat tanda -TW3= Kepegawaian
dan perizinan nomor kendaraan -TW4=
kendaraan dinas 3 unit 100%
dinas/operasi
onal
3 Penyediaan Belanja peralatan 221,360,950 TW1= Sub. Bagian
jasa kebersihan kantor 26% Umum dan
kebersihan 12 bulan, belanja TW2= Kepegawaian
kantor jasa kebersihan 50%
kantor 12 bulan, TW3=
belanja upah kerja 75%
sopir 1 orang, jasa TW4=
jaga malam 2 100%
orang
4 Penyediaan Belanja 89.705.750 TW1= Sub. Bagian
jasa pemeriharaan 27% Umum dan
perbaikan peralatan kantor TW2= Kepegawaian
peralatan (AC) 1 tahun, 44%
kerja belanja TW3=
pemeliharaan 66%
computer dan TW4=
printer 1 tahun 100%
5 Penyediaan Belanja ATK 35.000.000 TW1= Sub. Bagian
alat tulis 32% Umum dan
kantor TW2= Kepegawaian
66%
TW3=
71%
TW4=
100%
6 Penyediaan Belanja cetak dan 91,096,750 TW1= Sub. Bagian
barang belanja pengadaan 42% Umum dan
cetakan dan TW2= Kepegawaian
penyediaan 51%
TW3=
63%
TW4=
100%
7 Penyediaan Belanja alat listrik 3,627,000 TW1= Sub. Bagian
komponen dan elektronik 31% Umum dan
instalasi (lampu pijar dan TW2= Kepegawaian
listrik baterai kering) 62%
TW3=
83%
TW4=
100%
8 Penyediaan Belanja surat kabar 21,300,000 TW1= Sub. Bagian
bahan -TW2= Umum dan
bacaan dan 33% Kepegawaian
peraturan TW3=
perundang- 75%
undangan TW4=
100%
9 Penyediaan Belanja makanan 9,750,000 TW1= Sub. Bagian
makanan dan dan minuman rapat 45% Umum dan
minuman = 100 kali TW2= Kepegawaian
Makan minum tamu 59%
= - kali TW3=
84%
TW4=
100%
10 Rapat-rapat Perjalanan dinas 329,800,000 TW1= Sub. Bagian
koordinasi dalam daerah = - 14% Umum dan
keluar daerah kali TW2= Kepegawaian
Perjalanan luar 53%
daerah = 86 kali TW3=
83%
TW4=
100%
11 Penyediaan Belanja jasa / upah 1.056.000.000 TW1= Sub. Bagian
jasa Tenaga kerja THL S1 1 26% Umum dan
Harian Lepas orang = TW2= Kepegawaian
18.600.000, SLTA 3 48%
orang 48.600.000, TW3=
Operator Komputer 74%
S1 17 orang TW4=
316.200.000, D3 7 100%
orang =
121.800.000, SLTA
34 orang =
55.800.000
12 Program Pemeliharaa Terciptanya Ruang 48.000.000 TW1= Sub. Bagian
Peningkatan n Rutin/ Gedung yang -TW2= Umum dan
Sarana dan Berkala Nyaman -TW3= Kepegawaian
Prasarana Gedung 97%
Aparatur Kantor TW4=
98%
13 Kegiatan Terpeliharanya 58.750.000 TW1= Sub. Bagian
Pemeliharaa Kendaraan Dinas 31% Umum dan
n Rutin/ Jabatan TW2= Kepegawaian
Berkala Mobil 57%
Jabatan TW3=
79%
TW4=
98%
14 Pemeliharaa Terpeliharanya 26.900.000 TW1= Sub. Bagian
n Rutin Kendaraan Dinas 50% Umum dan
Kendaraan Oprasional TW2= Kepegawaian
Dinas / 74%
Oprasional TW3=
90%
TW4=
98%
15 Program Penyusunan Tersusunnya 6.075.000 TW1= Sub. Bagian
Peningkatan laporan Laporan dan Ikhtiar -TW2= Perencanaan
Pengembanga capaian Realisasi Anggaran -TW3=
n Sistim Kinerja dan Disduk Capil -TW4=
Pelapora ihktiar 100%
Capaian realisasi
Kinerja dan kinerja SKPD
Keuangan
16 Penyusunan Tersusunnya 6.075.000 TW1= Sub. Bagian
Pelaporan Laporan Keuangan -TW2= Keuangan
Keuangan Akhir Tahun -TW3=
Akhir Tahun -TW4=
100%
17 Penyusunan Tersusunnya Sistim 4.812.500 TW1= Sub. Bagian
Sistim Informasi 100% Perencanaan
Informasi Pelaporan TW2=
Pelaporan Pembangunan 100%
Pebangunan TW3=
100%
TW4=
100%
18 Jumlah penduduk Penataan Sosialisasi Terlaksanya 72.209.000 TW1= Sekretaris
sadar administrasi Administrasi Kebijakan Sosialisasi 17%
kependudukan dan Kependudukan Kependuduk Kebijakan TW2=
pencatatan sipil an dan Kependudukan dan 28%
Pencatatan Pencatatan Sipil TW3=
Sipil 36%
TW4=
98%
19 Pelayanan Terlayani Dokumen 355.400.000 TW1= Sekretaris
Dokumen Kependudukan 13%
Kependuduk TW2=
Pelayanan an 18%
Admisitrasi TW3=
Kependudukan dan 21%
Pencatatan Sipil TW4=
dengan sistem 98%
jemput bola
20 Cakupan penerbitan Penerbitan Tersedianya Blanko 983.520.000 TW1= Sekretaris
Kartu Keluarga, Akta Dokumen Dokumen -TW2=
Kelahiran, Kutiapan Kependuduk Kependudukan 0,8%
Meningkatkan
kepemilikan Akta Kematian an TW3=
dokumen 54%
administrasi TW4=
kependuduka 98%
n dan kualitas
data
21 Koordinasi Terlaksananya 307.300.000 TW1= Sekretaris
dan Koordinasi dan 33%
Konsultasi Konsultasi TW2=
Penyelengga Penyelenggaraan 64%
raan Pelayanan TW3=
Pelayanan Administrasi 99%
Administrasi Kependudukan TW4=
Kependuduk 99%
an
22 Pengelolaan Terlaksananya 100.500.000 TW1= Sekretaris
Sistim Sistim Informasi 21%
Cakupan Informasi Administrasi TW2=
penyelesaian Administrasi Kependudukan 73%
permasalahan Kependuduk TW3=
sistem jaringan, an (SIAK) 91%
sarana dan TW4=
prasarana, SIAK 98%
dan KTP-el
Bangkinang,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kampar
MUSLIM, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670702 199002 1 001
no reviews yet
Please Login to review.